Acerca de este módulo
En este módulo
se explican los procedimientos que se deberán seguir con un Proveedor. Se darán de alta a
Proveedores; se efectuarán pedidos de los productos que ofrece; se recibirán facturas
del proveedor; se realizarán
pagos en Pedidos o Facturas; se visualizarán faltantes o extras de proveedores; se visualizarán
sus cuentas por
pagar; se darán entrada a su inventario con las remisiones entregadas por sus proveedores.
Como acceder a esta pantalla
En la pantalla principal
seleccione el icono Proveedor y accederá automáticamente. Dentro de esta pantalla podrá
realizar todas las funciones relativas a sus Proveedores existentes.
Presentación de los submódulos
Proveedores
En este submódulo
se explicarán los procedimientos que deberá seguir para ingresar y dar de alta
en el programa a
sus proveedores existentes, así como a sus posibles proveedores; tendrá un control total de
sus proveedores en una
base de datos que contiene: contactos, cuentas bancarias, comentarios, dirección, teléfono,
etc.; buscará a sus
proveedores por su nombre, R.F.C., dirección, teléfono, contacto, etc.
Pedidos Proveedor
Se explicarán
los procedimientos que deberá seguir para elaborar los pedidos a sus proveedores, realizando pedidos
con base en una cotización previa; podrá generar remisiones de las entregas parciales o totales
que le haga su
proveedor; verificará la existencia en su almacén de los artículos que contiene su pedido
proveedor; ingresará los
artículos de su pedido al teclear las primeras letras del artículo o al usar su clave; encontrará
en el inventario cualquier
artículo que forme parte del pedido; imprimirá su pedido; buscará o filtrará
los pedidos que desee encontrar con base
en criterios diferentes (cliente, fecha, número, etc.); imprimirá el pedido en el idioma de
su cliente (español, ingles o
francés); escogerá la divisa con la cual quiere crear su pedido; adaptará el impuesto
correspondiente a quien dirija su
pedido (en caso de importación) etc.
Facturas Proveedor
Se explicarán
los procedimientos que se deberán seguir para ingresar las facturas de los productos que le ha
comprado a sus proveedores, generando su factura proveedor con base a su pedido cliente; verificará
la existencia en
su almacén de los artículos que contiene su factura proveedor; ingresará los artículos
de su factura proveedor al
teclear las primeras letras del artículo o al usar su clave; encontrará en el inventario cualquier
artículo que forme parte
de la factura proveedor; imprimirá su factura proveedor para tenerla como respaldo de la factura
original que le entrego
su proveedor; buscará o filtrará las facturas que desee encontrar con base en criterios diferentes
(cliente, fecha,
número, etc.).
Devoluciones
Se explicarán
los procedimientos que se deberán seguir para ingresar las devoluciones de los productos que usted
le
hace a sus proveedores, cuando dicha mercancía ya le fue facturado, generando una devolución
proveedor y
pudiendo registrar los pagos que su proveedor debe de hacerle según la mercancía que le devolvió.
Efectuará salidas
de almacén de los productos que se hayan devuelto, y podrá imprimir dichas devoluciones.